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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5346 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 32020 395,03 395,03
1.00 ROLAMENTO 32018X TIMKEN 360,90 360,90
10.00 ARRUELA LISA 3X8 0,35 3,50
6.00 PORCA 6 MM 0,20 1,20
10.00 PARAFUSO SEXTAVADO 10X25 MA 8.8 2,00 20,00
12.00 ARRUELA LISA 1/4 0,30 3,60
6.00 PARAFUSO SEXTAVADO 6X20MA 8.8 Finalidade: MANUTEÇÃO PATROLA 116 0,75 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 ROLAMENTO 32020 ROLAMENTO 32018X TIMKEN ARRUELA LISA 3X8 PORCA 6 MM PARAFUSO SEXTAVADO 10X25 MA 8.8 ARRUELA LISA 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO 6X20MA 8.8 Finalidade: MANUTEÇÃO PATROLA 116 788,73
TOTAL 788,73 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 788,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.