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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER FERRAMENTAS SM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5361 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BROCA VIDIA TPKR 16 40,00 120,00
3.00 BROCA VIDIA TMNG 16 40,00 120,00
5.00 DISCO DESBASTE 8,00 40,00
10.00 DISCO CORTE 6,00 60,00
1.00 MACHO MAQUINA 80,00 80,00
1.00 LIMA ROTATIVA 6MM 80,00 80,00
1.00 LIMA CHATA 12 80,00 80,00
1.00 SUPORTE ROSCA R166 16 180,00 180,00
1.00 SUPORTE DMNG 20X20 200,00 200,00
1.00 CABEÇOTE 40MM 170,00 170,00
1.00 PAQUIMETRO Finalidade: MANUTENÇÃO TORNO DA OFICINA 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 BROCA VIDIA TPKR 16 BROCA VIDIA TMNG 16 DISCO DESBASTE DISCO CORTE MACHO MAQUINA LIMA ROTATIVA 6MM LIMA CHATA 12 SUPORTE ROSCA R166 16 SUPORTE DMNG 20X20 CABEÇOTE 40MM PAQUIMETRO Finalidade: MANUTENÇÃO TORNO DA OFICINA 1.230,00
TOTAL 1.230,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.230,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.