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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5446 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2816.00 TRANSPORTE ESCOLAR - trajeto inicia na Sede do Municipio passando pala granja Roesler, terra boa 1 (marcelo Rubin),Ildo Rossto, Granja Terra Boa 2(Tiago Rubert),Granja Paula Gatto, Granja Nelson Meinen,Zeca Librelotto,Manuel Barreiro, Agropecuaria Fabio Mendes,João Nogueira,Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros,Semildo Schiefelbein e Fortaleza dos Valos /200 dias previsto totalizando, 146 KM diária (turno da tarde)- veículo (ônibus) no minimo ano 2010 de fabricação, com lotação mínima 6,63 18.670,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 TRANSPORTE ESCOLAR - trajeto inicia na Sede do Municipio passando pala granja Roesler, terra boa 1 (marcelo Rubin),Ildo Rossto, Granja Terra Boa 2(Tiago Rubert),Granja Paula Gatto, Granja Nelson Meinen,Zeca Librelotto,Manuel Barreiro, Agropecuaria Fabio Mendes,João Nogueira,Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros,Semildo Schiefelbein e Fortaleza dos Valos /200 dias previsto totalizando, 146 KM diária (turno da tarde)- veículo (ônibus) no minimo ano 2010 de fabricação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LOCALIDADE PORTÃO 18.670,08
10/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/103; 18.670,08
16/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 18.222,00
16/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5446/2025 448,08
TOTAL 18.670,08 18.670,08 18.670,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 16/07/2025 448,08 6026/2025 Lançada
TOTAL   448,08