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Última atualização realizada em 15/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO
Conta de Despesa: 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 - BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,42 6,72
5.00 CABO FLEXIVEL AZUL 1,5MM - CABO FLEXIVEL 1,5MM 1,64 8,22
5.00 CABO FLEXIVEL PRETO 1,5MM 1,64 8,22
30.00 CABO PP 1KV 2X6MM 24,19 725,70
1.00 CANALETA SISTEMA X 11,08 11,08
1.00 PEZZI CAIXA SOBREPOR P/3 MODULOS 11,01 11,01
2.00 PEZZI MODULO CEGO 1,80 3,60
2.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 11,48 22,96
4.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5X22 0,45 1,80
4.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 0,87 3,48
4.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM 7,88 31,52
1.00 Curva PVC 1,86 1,86
1.00 DISJUNTOR UNIPOLAR 20AMP 15,04 15,04
1.00 ELETRODUTO PVC 3/4 POL 16,05 16,05
2.00 LUVA PVC 3/4POL 3,43 6,86
12.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5X35 0,30 3,60
12.00 CONECTOR EMENDA 4,64 55,73
1.00 FITA DUPLA FACE Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 34,60 34,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 - BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CABO FLEXIVEL AZUL 1,5MM - CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL PRETO 1,5MM CABO PP 1KV 2X6MM CANALETA SISTEMA X PEZZI CAIXA SOBREPOR P/3 MODULOS PEZZI MODULO CEGO PEZZI CJ 2 TOMADA PARAFUSO PHILIPS 4,5X22 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM Curva PVC DISJUNTOR UNIPOLAR 20AMP ELETRODUTO PVC 3/4 POL LUVA PVC 3/4POL PARAFUSO PHILIPS 4,5X35 CONECTOR EMENDA FITA DUPLA FACE Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 968,05
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/013901; 968,05
24/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 956,43
24/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5478/2025 11,62
TOTAL 968,05 968,05 968,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 24/07/2025 11,62 6212/2025 Lançada
TOTAL   11,62