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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5627 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.20 TECIDO SOFT 32,90 203,98
1.00 Tesoura de aço 25cm 35,90 35,90
1.00 Elástico 25,00 25,00
4.00 AGULHA 2,75 11,00
3.00 ALFINETE 4,00 12,00
3.00 FITA METRICA Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOPS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS 5,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 TECIDO SOFT Tesoura de aço 25cm Elástico AGULHA ALFINETE FITA METRICA Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOPS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS 302,88
TOTAL 302,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 302,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.