O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5724 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA DE BARABRISA B180 46,50 93,00
1.00 MANGUEIRA DO RADIADOR 52,00 52,00
2.00 PALHETA DE BARABRISA AF26M 70,00 140,00
1.00 COLA PARABRISA 96,00 96,00
1.00 LAMPADA H7 Finalidade: PEÇAS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR: VAN JBV-6J48: 01 JOGO DE PALHETA E 01 MANGUEIRA DO RADIADOR. VAN JCS-6G28:01 COLA PARABRISA, 01 JOGO PALHETA E 01 LAMPADA H7. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 PALHETA DE BARABRISA B180 MANGUEIRA DO RADIADOR PALHETA DE BARABRISA AF26M COLA PARABRISA LAMPADA H7 Finalidade: PEÇAS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR: VAN JBV-6J48: 01 JOGO DE PALHETA E 01 MANGUEIRA DO RADIADOR. VAN JCS-6G28:01 COLA PARABRISA, 01 JOGO PALHETA E 01 LAMPADA H7. 426,00
18/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3625; 426,00
TOTAL 426,00 426,00 0,00
SALDO A PAGAR 426,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.