Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANCETAS |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
CURATIVO OCULAR CAIXA C/ 20 UN
Finalidade: MATERIAL PARA USO NA UBS, RV 621 RBC |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2025 |
LANCETAS CURATIVO OCULAR CAIXA C/ 20 UN
Finalidade: MATERIAL PARA USO NA UBS, RV 621 RBC |
65,00 |
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TOTAL |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
65,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.