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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5794 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 32,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 320,00
23/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61542001; 320,00
25/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.