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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.30 MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 2AT 69,40 90,22
2.00 CAPA PRENSADA 5/8 2AT IMP. MOD NACIONAL 12,90 25,80
6.00 ANEL ELÁSTICO 501.045 2,29 13,74
1.00 TERMINAL ESQ. TERMINAL BARRA DIR. 293,40 293,40
6.00 ANEL ELÁSTICO E-45 370007 Finalidade: Peças para a Retroescavadeira 159. 3,45 20,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 2AT CAPA PRENSADA 5/8 2AT IMP. MOD NACIONAL ANEL ELÁSTICO 501.045 TERMINAL ESQ. TERMINAL BARRA DIR. ANEL ELÁSTICO E-45 370007 Finalidade: Peças para a Retroescavadeira 159. 443,86
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 3/020666; 443,86
TOTAL 443,86 443,86 0,00
SALDO A PAGAR 443,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.