FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025
0,00
1.357,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025
1.357,59
21/07/2025
FÉRIAS 21/07/2025
1.357,59
21/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
26,46
21/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
105,85
22/07/2025
Pagamento de Empenho 5838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.225,28
TOTAL
1.357,59
1.357,59
1.357,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
21/07/2025
26,46
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE