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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5881 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA 79,10 79,10
2.00 DESENCRAVANTE 21,90 43,80
2.00 BATERIA JUPITER J105 - BATERIA JUPITER J105 742,00 1.484,00
1.00 Lampada led 7,05 7,05
1.00 LIMPA CONTATO SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 16,30 16,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 TINTA DESENCRAVANTE BATERIA JUPITER J105 - BATERIA JUPITER J105 Lampada led LIMPA CONTATO SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 1.630,25
TOTAL 1.630,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.630,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.