Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5881 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA |
79,10 |
79,10 |
2.00 |
DESENCRAVANTE |
21,90 |
43,80 |
2.00 |
BATERIA JUPITER J105 - BATERIA JUPITER J105 |
742,00 |
1.484,00 |
1.00 |
Lampada led |
7,05 |
7,05 |
1.00 |
LIMPA CONTATO SPRAY
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
16,30 |
16,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
TINTA DESENCRAVANTE BATERIA JUPITER J105 - BATERIA JUPITER J105 Lampada led LIMPA CONTATO SPRAY
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
1.630,25 |
|
|
TOTAL |
1.630,25 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.630,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.