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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5920 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO AÇO 10.9 20,00 80,00
4.00 PORCA TRAVANTE 10,00 40,00
1.00 PARAFUSO AÇO 10.9 16*100 98,00 98,00
1.00 PORCA TRAVANTE 16 MM 15,00 15,00
1.00 ARUELA LISA REFORÇADA 5/8 5,00 5,00
1.00 ARUELA DE PRESSÃO REFORÇADA 5/8 5,00 5,00
1.00 Tubo galvanizado 270,00 270,00
1.00 ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: PEÇAS REPOSIÇÃO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: IUP-0915 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 PARAFUSO AÇO 10.9 PORCA TRAVANTE PARAFUSO AÇO 10.9 16*100 PORCA TRAVANTE 16 MM ARUELA LISA REFORÇADA 5/8 ARUELA DE PRESSÃO REFORÇADA 5/8 Tubo galvanizado ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: PEÇAS REPOSIÇÃO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: IUP-0915 611,00
TOTAL 611,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 611,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.