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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5956 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ARRUELA CHAPEADOR 2,30 23,00
12.00 ARRUELA LISA 1/2 - ARRUELA LISA 1/2 0,90 10,80
10.00 ARRUELA LISA 9/16 1,45 14,50
40.00 PARAFUSO DRYWALL FL PH BR 42X13 0,28 11,20
25.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X20 0,15 3,75
10.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 50X25 0,30 3,00
10.00 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 1/2X2.1/5 NC 2,90 29,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X80 MM 6,45 6,45
3.00 ARRUELA LISA 5/16 0,35 1,05
1.00 ELETRODO SOLDA 43,60 43,60
40.00 PARAFUSO DRYWALL FL PH BR 42X19 0,33 13,20
40.00 PARAFUSO DRYWALL FL BR 42X25 0,35 14,00
2.00 PARAFUSO FRANCES 4,20 8,40
3.00 PARAFUSO FRANCES 2,10 6,30
4.00 PARAFUSO SEXT. 3/8X70 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 2,65 10,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 ARRUELA CHAPEADOR ARRUELA LISA 1/2 - ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 3X8 ARRUELA LISA 9/16 PARAFUSO DRYWALL FL PH BR 42X13 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X20 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 50X25 PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 1/2X2.1/5 NC PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X80 MM ARRUELA LISA 5/16 ELETRODO SOLDA PARAFUSO DRYWALL FL PH BR 42X19 PARAFUSO DRYWALL FL BR 42X25 PARAFUSO FRANCES PARAFUSO FRANCES PARAFUSO SEXT. 3/8X70 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 199,75
TOTAL 199,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 199,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.