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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 614 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 54,00 54,00
1.00 ROLAMENTO 31,00 31,00
1.00 POLIA 328,00 328,00
2.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TORO 7195, RV INCREMENTO TEMPORARIO (600) 0,50 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 ROLAMENTO ROLAMENTO POLIA ABRAÇADEIRA Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO TORO 7195, RV INCREMENTO TEMPORARIO (600) 414,00
05/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 414,00
06/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2025 Gilmar Rudi Pottker - 1394 414,00
TOTAL 414,00 414,00 414,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.