Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA LIDIA JAGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
SERVIÇO - DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Manutenção das cadeiras das secretárias. |
275,00 |
2.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
SERVIÇO - DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Manutenção das cadeiras das secretárias. |
2.475,00 |
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07/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.475,00 |
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10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 638/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.475,00 |
TOTAL |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.