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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6401 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM 4,64 92,88
10.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM 5,48 54,80
4.00 RELE FOTOELETRICO 39,01 156,04
8.00 RELÉ FOTO CELULA 73,82 590,56
20.00 PARAFUSO PONTA BROCA - PARAFUSO PONTA BROCA 0,72 14,40
6.00 RELE FOTOELETRICO 52,73 316,35
12.00 CONECTOR PERFURANTE 12,40 148,74
8.00 RELÉ FOTO CELULA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 63,90 511,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM RELE FOTOELETRICO RELÉ FOTO CELULA PARAFUSO PONTA BROCA - PARAFUSO PONTA BROCA RELE FOTOELETRICO CONECTOR PERFURANTE RELÉ FOTO CELULA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.884,97
TOTAL 1.884,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.884,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.