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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6571 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm 3,00 180,00
158.00 BASTÃO COLA QUENTE FINO 1,00 158,00
36.00 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. 2,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm BASTÃO COLA QUENTE FINO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. 410,00
11/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7026; 410,00
TOTAL 410,00 410,00 0,00
SALDO A PAGAR 410,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.