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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6626 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRANCHA 30X5X6 200,00 200,00
1.00 TÁBUA 30X2,5X6 100,00 100,00
8.00 TÁBUA 40,00 320,00
44.00 TABUA DE MADEIRA 2,5X3 20,00 880,00
6.00 CAIBRO DE MADEIRA 7X7 3M Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRADA ESQUINA GAÚCHA 50,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 PRANCHA 30X5X6 TÁBUA 30X2,5X6 TÁBUA TABUA DE MADEIRA 2,5X3 CAIBRO DE MADEIRA 7X7 3M Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRADA ESQUINA GAÚCHA 1.800,00
TOTAL 1.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.