Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6626 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRANCHA 30X5X6 |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
TÁBUA 30X2,5X6 |
100,00 |
100,00 |
8.00 |
TÁBUA |
40,00 |
320,00 |
44.00 |
TABUA DE MADEIRA 2,5X3 |
20,00 |
880,00 |
6.00 |
CAIBRO DE MADEIRA 7X7 3M
Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRADA ESQUINA GAÚCHA |
50,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2025 |
PRANCHA 30X5X6 TÁBUA 30X2,5X6 TÁBUA TABUA DE MADEIRA 2,5X3 CAIBRO DE MADEIRA 7X7 3M
Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRADA ESQUINA GAÚCHA |
1.800,00 |
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TOTAL |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.