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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO SOARES BATU

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite para fins de assinatura do convênio do Lar do Idoso Dona Hermínia, junto ao Centro Administrativo em Porto Alegre, nos dias 13 e 14/08/2025. 706,08 706,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite para fins de assinatura do convênio do Lar do Idoso Dona Hermínia, junto ao Centro Administrativo em Porto Alegre, nos dias 13 e 14/08/2025. 706,08
12/08/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 706,08
13/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2025 EVANDRO SOARES BATU - 26984 706,08
TOTAL 706,08 706,08 706,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.