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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6648 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FITA DUREX LARGA 6,95 69,50
10.00 TINTA GUACHE 250ML VÁRIAS CORES 10,95 109,50
10.00 MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR 7,95 79,50
10.00 CARTOLINA BRANCA 50X66 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS. 1,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 FITA DUREX LARGA TINTA GUACHE 250ML VÁRIAS CORES MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR CARTOLINA BRANCA 50X66 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS. 273,50
TOTAL 273,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 273,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.