Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6708 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
TUBO NYLON 10MM |
7,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CONJ UNIÃO FERRO |
51,00 |
51,00 |
| 2.00 |
ENGATE
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
TUBO NYLON 10MM CONJ UNIÃO FERRO ENGATE
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
341,00 |
|
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| 19/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/538;
REF. EMPENHO 6708/2025
992 - Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me |
|
341,00 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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341,00 |
| TOTAL |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.