Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6709 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Viagem ENCONTRO GRUPO 3ª IDADE RAIO DE SOL
Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA TRES CANTOS DIA 17/08/2025 |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2025 |
Viagem ENCONTRO GRUPO 3ª IDADE RAIO DE SOL
Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA TRES CANTOS DIA 17/08/2025 |
1.400,00 |
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19/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2440;
REF. EMPENHO 6709/2025
25659 - Transportes Tiradentes Ltda Me |
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1.400,00 |
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20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2025
Transportes Tiradentes Ltda Me - 25659 |
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1.332,80 |
20/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6709/2025 |
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67,20 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/08/2025 |
67,20 |
7283/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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67,20 |
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