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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6751 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LIXA FERRO 100 2,60 13,00
5.00 LIMPA CONTATO SPRAY 33,35 166,75
6.00 LIXA FERRO 80 4,25 25,50
6.00 DESENCRAVANTE 11,00 66,00
5.00 LIXA DAGUA 400 3,55 17,75
2.00 ABRAÇADEIRA CRUZETA 47,00 94,00
5.00 LIXA DAGUA 1200 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA 1,65 8,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 LIXA FERRO 100 LIMPA CONTATO SPRAY LIXA FERRO 80 DESENCRAVANTE LIXA DAGUA 400 ABRAÇADEIRA CRUZETA LIXA DAGUA 1200 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA 391,25
TOTAL 391,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 391,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.