FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 19.08
0,00
1.581,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 19.08
1.581,76
19/08/2025
RECISÕES E FÉRIAS 19/08
1.581,76
19/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios
215,27
20/08/2025
Pagamento de Empenho 6772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.366,49
TOTAL
1.581,76
1.581,76
1.581,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.