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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6845 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO SEXT. 16X40 8.8 MA 7,05 141,00
2.00 ADESIVO TRAVA ROLAM. 35,65 71,30
20.00 ARRUELA PRESSAO 5/8 2,80 56,00
1.00 CORREIA 8PK1550 139,70 139,70
1.00 CORREIA 13X1050 AUTOMOTIVA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 E MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 67,75 67,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 PARAFUSO SEXT. 16X40 8.8 MA ADESIVO TRAVA ROLAM. ARRUELA PRESSAO 5/8 CORREIA 8PK1550 CORREIA 13X1050 AUTOMOTIVA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 E MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 475,75
26/08/2025 Conforme DANFE Nº 3/021050; REF. EMPENHO 6845/2025 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA 475,75
TOTAL 475,75 475,75 0,00
SALDO A PAGAR 475,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.