Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PINCEL CERDAS Nº 02 - PINCEL CERDAS Nº 02 |
6,00 |
24,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE BRANCA |
45,00 |
45,00 |
6.00 |
TINTA BRANCA |
165,00 |
990,00 |
4.00 |
Rolo lã 23cm |
45,00 |
180,00 |
1.00 |
CABO PARA ROLO
Finalidade: MANUTENÇÃO E PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS PUBLICAS |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
PINCEL CERDAS Nº 02 - PINCEL CERDAS Nº 02 TINTA ESMALTE BRANCA TINTA BRANCA Rolo lã 23cm CABO PARA ROLO
Finalidade: MANUTENÇÃO E PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS PUBLICAS |
1.254,00 |
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26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62316314;
REF. EMPENHO 6869/2025
907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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1.254,00 |
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TOTAL |
1.254,00 |
1.254,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.254,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.