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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7198 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERVA PEPINO 10,99 21,98
1.61 LINGUIÇA 25,99 41,95
3.00 Carne 51,99 155,87
2.59 Carne BOVINA 39,40 101,89
3.14 FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR NO IVAI 10,99 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 CONSERVA PEPINO LINGUIÇA Carne Carne BOVINA FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR NO IVAI 356,19
02/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/42791; REF. EMPENHO 7198/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro 356,19
10/09/2025 Pagamento de Empenho 7198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 356,19
TOTAL 356,19 356,19 356,19
SALDO A PAGAR 0,00