Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMéRCIO DE CONFECçõES ISMADI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Viagem - Viagem
Finalidade: VIAGEM DO GRUPO 3ªIDADE BEM VIVER PARA PIRATUBA DIAS 30/01 A 02/02 |
5.700,00 |
5.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
Viagem - Viagem
Finalidade: VIAGEM DO GRUPO 3ªIDADE BEM VIVER PARA PIRATUBA DIAS 30/01 A 02/02 |
5.700,00 |
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04/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
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5.700,00 |
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12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2025
Comércio de Confecções Ismadi LTDA - 28743 |
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5.700,00 |
TOTAL |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.