O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7326 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.62 Carne 51,99 188,00
3.61 Carne bovina 39,40 142,39
3.45 LINGUIÇA 28,98 99,87
4.52 FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF 16,98 76,78
3.00 CONSERVA PEPINO 10,99 32,97
0.72 Carne - Carne Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL 53,99 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 Carne Carne bovina LINGUIÇA FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF CONSERVA PEPINO Carne - Carne Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL 579,01
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/42983; REF. EMPENHO 7326/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro 579,01
10/09/2025 Pagamento de Empenho 7326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 579,01
TOTAL 579,01 579,01 579,01
SALDO A PAGAR 0,00