Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7337 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
DISCO DE CORTE 7 P/ESM. |
9,10 |
45,50 |
5.00 |
DISCO DE CORTE 4 1/2 FINO |
2,90 |
14,50 |
5.00 |
SERRA STARRET
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA |
15,30 |
76,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
DISCO DE CORTE 7 P/ESM. DISCO DE CORTE 4 1/2 FINO SERRA STARRET
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA |
136,50 |
|
|
TOTAL |
136,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
136,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.