Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7343 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REDUÇÃO 12X8MM |
13,10 |
13,10 |
1.00 |
CONEXÃO EMENDA 12 MM |
8,35 |
8,35 |
1.00 |
CONEXÃO EMENDA 8 MM |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
TINTA SPRAY PRETO |
24,10 |
24,10 |
1.00 |
TINTA SPRAY BRANCO |
24,10 |
24,10 |
1.00 |
ADESIVO JUNTA DIESEL
Finalidade: VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR IUP 0915 |
12,75 |
12,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
REDUÇÃO 12X8MM CONEXÃO EMENDA 12 MM CONEXÃO EMENDA 8 MM TINTA SPRAY PRETO TINTA SPRAY BRANCO ADESIVO JUNTA DIESEL
Finalidade: VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR IUP 0915 |
87,90 |
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04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/021197;
REF. EMPENHO 7343/2025
28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA |
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87,90 |
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TOTAL |
87,90 |
87,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
87,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.