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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7343 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REDUÇÃO 12X8MM 13,10 13,10
1.00 CONEXÃO EMENDA 12 MM 8,35 8,35
1.00 CONEXÃO EMENDA 8 MM 5,50 5,50
1.00 TINTA SPRAY PRETO 24,10 24,10
1.00 TINTA SPRAY BRANCO 24,10 24,10
1.00 ADESIVO JUNTA DIESEL Finalidade: VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR IUP 0915 12,75 12,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 REDUÇÃO 12X8MM CONEXÃO EMENDA 12 MM CONEXÃO EMENDA 8 MM TINTA SPRAY PRETO TINTA SPRAY BRANCO ADESIVO JUNTA DIESEL Finalidade: VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR IUP 0915 87,90
04/09/2025 Conforme DANFE Nº 3/021197; REF. EMPENHO 7343/2025 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA 87,90
TOTAL 87,90 87,90 0,00
SALDO A PAGAR 87,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.