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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7367 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 1 BD DE ARLA 140,00 420,00
5.00 FILTRO HIDRAULICO 225,00 1.125,00
2.00 OLEO 68 IPITUR 430,00 860,00
1.00 BD OLEO 68 HIDRA 410,00 410,00
1.00 OLEO 68 GT Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 06, PATROLA 42, CAMINHÃO 7864, CAÇAMBA 156 E CAÇAMBA NOVA 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 1 BD DE ARLA FILTRO HIDRAULICO OLEO 68 IPITUR BD OLEO 68 HIDRA OLEO 68 GT Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 06, PATROLA 42, CAMINHÃO 7864, CAÇAMBA 156 E CAÇAMBA NOVA 3.245,00
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/008230; REF. EMPENHO 7367/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 3.245,00
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 3.237,21
10/09/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7367/2025 7,79
TOTAL 3.245,00 3.245,00 3.245,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/09/2025 7,79 7947/2025 Lançada
TOTAL   7,79