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Última atualização realizada em 13/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7394 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM 1,20 12,00
8.00 COLA CANO ADESIVO BISNAGA 12,50 100,00
5.00 Luva mista 25mm por 1/2 2,50 12,50
7.00 Luva soldável 25 mm 1,50 10,50
2.00 TORNEIRA JARDIM HERC 101 5,00 10,00
1.00 Lixa 1,30 1,30
8.00 Te soldável 25mm - Te soldável 25mm 2,00 16,00
5.00 Registro esfera marrom 25mm - Registro esfera marrom 25mm 18,00 90,00
1.00 BUCHA RED SOLD 25X20 MM 1,50 1,50
350.00 CANO SOLDAVÉL 25MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DÁGUA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS VALOS 3,80 1.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM COLA CANO ADESIVO BISNAGA Luva mista 25mm por 1/2 Luva soldável 25 mm TORNEIRA JARDIM HERC 101 Lixa Te soldável 25mm - Te soldável 25mm Registro esfera marrom 25mm - Registro esfera marrom 25mm BUCHA RED SOLD 25X20 MM CANO SOLDAVÉL 25MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DÁGUA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS VALOS 1.583,80
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/009019; REF. EMPENHO 7394/2025 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.583,80
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 1.564,79
10/09/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7394/2025 19,01
TOTAL 1.583,80 1.583,80 1.583,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/09/2025 19,01 8030/2025 Lançada
TOTAL   19,01