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Última atualização realizada em 15/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7435 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 ARRUELA LISA 5/16 0,30 24,00
20.00 PARAFUSO SEXT. 8X40MA 8.8 1,55 31,00
2.00 TERMINAL BATERIA 18,20 36,40
20.00 PARAFUSO SEXT. 8X20MA 8.8 1,30 26,00
40.00 PORCA PRESSÃO 8MM MA Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 0,40 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXT. 8X40MA 8.8 TERMINAL BATERIA PARAFUSO SEXT. 8X20MA 8.8 PORCA PRESSÃO 8MM MA Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 133,40
11/09/2025 Conforme DANFE Nº 3/021236; REF. EMPENHO 7435/2025 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA 133,40
TOTAL 133,40 133,40 0,00
SALDO A PAGAR 133,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.