Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7435 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,30 |
24,00 |
20.00 |
PARAFUSO SEXT. 8X40MA 8.8 |
1,55 |
31,00 |
2.00 |
TERMINAL BATERIA |
18,20 |
36,40 |
20.00 |
PARAFUSO SEXT. 8X20MA 8.8 |
1,30 |
26,00 |
40.00 |
PORCA PRESSÃO 8MM MA
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
0,40 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXT. 8X40MA 8.8 TERMINAL BATERIA PARAFUSO SEXT. 8X20MA 8.8 PORCA PRESSÃO 8MM MA
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
133,40 |
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11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/021236;
REF. EMPENHO 7435/2025
28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA |
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133,40 |
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TOTAL |
133,40 |
133,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
133,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.