Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7445 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO - DE OLEO |
43,92 |
43,92 |
1.00 |
ANEL - VEDADOR |
11,21 |
11,21 |
2.00 |
Fluido
Finalidade: REF A QUARTA REVISÃO DO CARRO DA FROTA SPIN 8362, RV 621 CONTA 7488 |
39,74 |
79,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
FILTRO - DE OLEO ANEL - VEDADOR Fluido
Finalidade: REF A QUARTA REVISÃO DO CARRO DA FROTA SPIN 8362, RV 621 CONTA 7488 |
134,61 |
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12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/513285;
REF. EMPENHO 7445/2025
27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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134,61 |
|
TOTAL |
134,61 |
134,61 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
134,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.