3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Fluido
39,74
79,48
1.00
KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
FILTRO - AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
KIT - LUBRIFICAÇÃO
89,63
89,63
1.00
ADITIVO
32,77
32,77
1.00
CORREIA ALTERNADOR
420,34
420,34
4.00
VELA DA IGNIÇÃO
33,56
134,24
1.00
JG DE CABO DE VELA
310,29
310,29
1.00
Tensor correia
257,05
257,05
1.00
PARAFUSO - TENSOR DA CORREIA
17,28
17,28
1.00
CORREIA - D
147,65
147,65
1.00
ANEL - VEDADOR
11,21
11,21
1.00
FILTRO - DE OLEO
43,92
43,92
1.00
CONDICIONADOR - DE METAIS
Finalidade: SEXTA REVISÃO SPIN 8310, RV 621 CONTA 7488
148,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
Fluido KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO FILTRO - AR CONDICIONADO KIT - LUBRIFICAÇÃO ADITIVO CORREIA ALTERNADOR VELA DA IGNIÇÃO JG DE CABO DE VELA Tensor correia PARAFUSO - TENSOR DA CORREIA CORREIA - D ANEL - VEDADOR FILTRO - DE OLEO CONDICIONADOR - DE METAIS
Finalidade: SEXTA REVISÃO SPIN 8310, RV 621 CONTA 7488