Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7473 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
382.93 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,32 |
2.420,10 |
1985.52 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
6,52 |
12.945,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2025 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
15.365,69 |
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11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 12/523;
REF. EMPENHO 7473/2025
161 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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15.365,69 |
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16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 |
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15.328,81 |
16/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7473/2025 |
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36,88 |
TOTAL |
15.365,69 |
15.365,69 |
15.365,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/09/2025 |
36,88 |
8112/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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36,88 |
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