Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7474 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADESIVO EPOXI PRETO |
68,90 |
137,80 |
1.00 |
ADESIVO INSTANTANEO
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
13,60 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2025 |
ADESIVO EPOXI PRETO ADESIVO INSTANTANEO
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
151,40 |
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15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/021323;
REF. EMPENHO 7474/2025
28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA |
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151,40 |
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17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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149,58 |
17/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7474/2025 |
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1,82 |
TOTAL |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/09/2025 |
1,82 |
8163/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,82 |
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