Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7628 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARMÁRIO |
830,00 |
830,00 |
1.00 |
ESCRIVANINHA
Finalidade: ARMARIO E ESCRIVANINHA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADEES DO CRAS- PBFI |
675,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
ARMÁRIO ESCRIVANINHA
Finalidade: ARMARIO E ESCRIVANINHA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADEES DO CRAS- PBFI |
1.505,00 |
|
|
18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/009048;
REF. EMPENHO 7628/2025
27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
1.505,00 |
|
19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7628/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
1.486,94 |
19/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7628/2025 |
|
|
18,06 |
TOTAL |
1.505,00 |
1.505,00 |
1.505,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
19/09/2025 |
18,06 |
8260/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
18,06 |
|
|