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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7683 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, ABA 300MM, COMPRIMENTO 1100MM(SEM AMIANTO 44,87 314,09
2.00 JANELA DE AÇO DE CORRER,SEM VIDROS ,2 FOLHAS COM VENEZIANAS-1,20 X1,00M 447,00 894,00
37.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM DE1,83X1,10M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 53,10 1.964,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, ABA 300MM, COMPRIMENTO 1100MM(SEM AMIANTO JANELA DE AÇO DE CORRER,SEM VIDROS ,2 FOLHAS COM VENEZIANAS-1,20 X1,00M TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM DE1,83X1,10M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 3.172,79
22/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/014402; REF. EMPENHO 7683/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3.172,79
10/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7683/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 3.134,72
10/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7683/2025 38,07
TOTAL 3.172,79 3.172,79 3.172,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/10/2025 38,07 8937/2025 Lançada
TOTAL   38,07