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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7704 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PORTA ALUMINIO RIOBRAS 215X100 LAMINIADA - PORTA ALUMINIO RIOBRAS 215X100 LAMINIADA 948,29 2.844,86
1.00 PortaALUMINIO RIOBRAS 215X65 781,69 781,69
1.00 PORTA ALUMINIO RIOBRAS 215X75 822,00 822,00
61.64 PISO FORMIGRES SOBERANO 60X120 65,28 4.023,86
51.04 PISO FORMIGRES SOBERANO 88X88 59,22 3.022,59
2.00 ENGATE FLEXIVEL 52,97 105,95
2.00 CUBA 267,55 535,09
2.00 SIFÃO 55,05 110,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 PORTA ALUMINIO RIOBRAS 215X100 LAMINIADA - PORTA ALUMINIO RIOBRAS 215X100 LAMINIADA PortaALUMINIO RIOBRAS 215X65 PORTA ALUMINIO RIOBRAS 215X75 PISO FORMIGRES SOBERANO 60X120 PISO FORMIGRES SOBERANO 88X88 ENGATE FLEXIVEL CUBA SIFÃO 12.246,14
TOTAL 12.246,14 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.246,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.