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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7715 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Refrigerante 6,99 34,95
2.00 Refrigerante 6,68 13,36
0.33 PIMENTÃO - vermelho 40,50 13,28
4.00 Molho de tomate 1,95 7,80
1.00 ARROZ, branco, tipo 2, polido, de boa qualidade, embalagem de 5 kg 8,74 8,74
1.00 COLORAU 5,82 5,82
1.00 SAL 1,96 1,96
0.19 PIMENTÃO - verde 17,98 3,45
0.20 PIMENTÃO 17,98 3,67
1.00 ARROZ 5kg 20,59 20,59
5.00 Repolho 5,99 29,95
1.00 CALDO DE CARNE 5,30 5,30
2.00 ÓLEO DE SOJA, embalagem de 900 ml 8,23 16,46
1.00 VINAGRE 7,71 7,71
8.37 Carne - PALETA 39,04 326,76
2.18 TOMATE 7,50 16,32
1.45 CEBOLA 3,75 5,44
0.15 ALHO Finalidade: Gêrenos alimenticios para o almoço farroupilha do centro administrativo. 50,37 7,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 Refrigerante Refrigerante PIMENTÃO - vermelho Molho de tomate ARROZ, branco, tipo 2, polido, de boa qualidade, embalagem de 5 kg COLORAU SAL PIMENTÃO - verde PIMENTÃO ARROZ 5kg Repolho CALDO DE CARNE ÓLEO DE SOJA, embalagem de 900 ml VINAGRE Carne - PALETA TOMATE CEBOLA ALHO Finalidade: Gêrenos alimenticios para o almoço farroupilha do centro administrativo. 528,91
09/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/018996; REF. EMPENHO 7715/2025 27284 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Sup 528,91
09/10/2025 Pagamento de Empenho 7715/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 528,91
TOTAL 528,91 528,91 528,91
SALDO A PAGAR 0,00