| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7745 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 68 | 430,00 | 1.720,00 |
| 1.00 | 1 BD DE OLEO 15 W 40 Finalidade: RETROESCAVADEIRA 155/ PATROLA 158/ ROLO 171/ CAÇAMBA NOVA | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | OLEO 68 1 BD DE OLEO 15 W 40 Finalidade: RETROESCAVADEIRA 155/ PATROLA 158/ ROLO 171/ CAÇAMBA NOVA | 2.260,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008241; REF. EMPENHO 7745/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 2.260,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7745/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 2.252,30 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7745/2025 | 7,70 | ||
| TOTAL | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/10/2025 | 7,70 | 8710/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,70 |