| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MATERIAL GRAFICO SETEMBRO AMARELO - Finalidade: ELABORAÇÃO DE MATERIAL SETEMBRO AMARELO, RV 2621 REDUZIDO 7487 | 671,00 | 671,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MATERIAL GRAFICO SETEMBRO AMARELO - Finalidade: ELABORAÇÃO DE MATERIAL SETEMBRO AMARELO, RV 2621 REDUZIDO 7487 | 671,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/128; REF. EMPENHO 7748/2025 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 671,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 671,00 | ||
| TOTAL | 671,00 | 671,00 | 671,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||