621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025
0,00
1.310,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025
1.310,63
03/01/2025
FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR
1.310,63
03/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CONTRATO ESF
98,29
05/02/2025
Pagamento de Empenho 781/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.212,34
TOTAL
1.310,63
1.310,63
1.310,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.