FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025
0,00
2.024,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025
2.024,00
03/01/2025
FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR
2.024,00
03/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
14,84
03/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
207,79
05/02/2025
Pagamento de Empenho 783/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.801,37
TOTAL
2.024,00
2.024,00
2.024,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.