Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TUBO AGUA BLOCO /CABEÇOTE |
64,00 |
64,00 |
1.00 |
BOMBA DAGUA |
155,00 |
155,00 |
1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
SENSOR DE TEMPERATURA |
146,00 |
146,00 |
1.00 |
VELA DA IGNIÇÃO
Finalidade: Manutenção do uno nº164. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
TUBO AGUA BLOCO /CABEÇOTE BOMBA DAGUA VALVULA TERMOSTATICA SENSOR DE TEMPERATURA VELA DA IGNIÇÃO
Finalidade: Manutenção do uno nº164. |
615,00 |
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07/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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615,00 |
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12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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615,00 |
TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.