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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 787 Data de lançamento: 03/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO AGUA BLOCO /CABEÇOTE 64,00 64,00
1.00 BOMBA DAGUA 155,00 155,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 130,00 130,00
1.00 SENSOR DE TEMPERATURA 146,00 146,00
1.00 VELA DA IGNIÇÃO Finalidade: Manutenção do uno nº164. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2025 TUBO AGUA BLOCO /CABEÇOTE BOMBA DAGUA VALVULA TERMOSTATICA SENSOR DE TEMPERATURA VELA DA IGNIÇÃO Finalidade: Manutenção do uno nº164. 615,00
07/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO 615,00
12/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 615,00
TOTAL 615,00 615,00 615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.