Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8032 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 09.2025 |
0,00 |
315,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2025 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 09.2025 |
315,10 |
|
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29/09/2025 |
FOLHA SETEMBRO 2025 |
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315,10 |
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TOTAL |
315,10 |
315,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
315,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.