| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 09.2025 | 0,00 | 1.076,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 09.2025 | 1.076,26 | ||
| 29/09/2025 | FOLHA SETEMBRO 2025 | 1.076,26 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 8066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.076,26 | ||
| TOTAL | 1.076,26 | 1.076,26 | 1.076,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||