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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8072 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO RETROPROJETOR. E TORNEIRA ELETRICA - Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RV 621 CONTA 7469 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO RETROPROJETOR. E TORNEIRA ELETRICA - Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RV 621 CONTA 7469 530,00
10/10/2025 Conforme DANFE Nº 900/89; REF. EMPENHO 8072/2025 29572 - Gerico Lorimar Wottrich 530,00
14/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8072/2025 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00